內部稽核組織
本公司之內部稽核單位隸屬董事會,稽核主管不得兼任與稽核工作有互相衝突或牽制之職務,以獨立超然之精神,綜理稽核業務,並向董事會及監察人報告;另配置專職之內部稽核,負責執行內部稽核工作。
內部稽核執掌
1. 本公司內部稽核單位依規定擬定年度稽核計畫,辦理查核.並作成內部稽核報告。
2. 本公司稽核報告交付監察人及獨立董事查閱。
3. 本公司內部稽核單位訂定內部控制制度之自行查核評估內容與程序,每年至少須辦理一次自行查核,並督導各單位定期自行查核執行情形,及複合各單位自行查核報告。