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內部稽核組織


   本公司之內部稽核單位隸屬董事會,稽核主管不得兼任與稽核工作有互相衝突或牽制之職務以獨立超然之精神綜理稽核業務並向董事會及監察人報告;另配置專職之內部稽核負責執行內部稽核工作。

內部稽核執掌

1.      本公司內部稽核單位依規定擬定年度稽核計畫辦理查核.並作成內部稽核報告。

2.      本公司稽核報告交付監察人及獨立董事查閱。

3.      本公司內部稽核單位訂定內部控制制度之自行查核評估內容與程序每年至少須辦理一次自行查核並督導各單位定期自行查核執行情形及複合各單位自行查核報告。